Az llc-nek s corp néven kell fájloznia?

Pontszám: 4,2/5 ( 66 szavazat )

Bár az S-vállalatként való adózást valószínűleg a kisvállalkozások tulajdonosai választják a legkevésbé, ez egy lehetőség. Egyes LLC-k és tulajdonosaik számára ez adómegtakarítást jelenthet, különösen akkor, ha az LLC aktív kereskedelmet vagy üzletet működtet, és a tulajdonos vagy tulajdonosok béradója magas.

Melyik a jobb taxes LLC vagy S corp számára?

Bár ez az Ön sajátos körülményeitől függhet, általában az LLC alapértelmezett adóstruktúrája jobb, mint az S társaság bérelt ingatlanok birtoklására . Ennek az az oka, hogy a bérleti díjból származó bevételt általában passzív jövedelemnek tekintik, ami azt jelenti, hogy nem tartozik az egyéni vállalkozói adó hatálya alá.

Az LLC-met S vagy C társaságként kell megadóztatni?

Az LLC kizárólag jogi személy, és választania kell, hogy S Corp, C Corp, Partnership vagy egyéni vállalkozásként fizet-e adót . Ezért adózási szempontból egy LLC lehet S Corp, így valójában nincs különbség.

Bejelentkezhet-e egy egytagú LLC S vállalatként?

Hasonlóan ahhoz, ahogyan egy vállalat megválasztja az S vállalati státuszt, az egytagú LLC az IRS 2553-as formanyomtatványának benyújtásával S vállalattá válhat. Az LLC-nek legkésőbb két hónapon és 15 napon belül be kell nyújtania a választást annak az adóévnek a kezdetétől, amelyben az S társasági státusz hatályba lép.

Egy LLC automatikusan S társaság?

Az LLC lehet S-corp – vagy akár C vállalat – attól függően, hogy a vállalkozás tulajdonosa hogyan választja az adózást. Az LLC az állami jog , míg az S-corp a szövetségi adójog kérdése. Az LLC-ben a tagoknak közvetlenül az IRS-nek kell fizetniük az önálló vállalkozói adót, amely társadalombiztosítási és gyógyászati ​​​​adó.

Mikor NEM kell LLC-jét S Corpként adóztatni | Egyéni tulajdonos kontra S Corporation

23 kapcsolódó kérdés található

Miért az S vállalat egy LLC helyett?

Ha többen vesznek részt a vállalat vezetésében , akkor az S társaság jobb lenne, mint egy LLC, mivel a felügyeletet az igazgatóságon keresztül végezné. Ezenkívül a tagok lehetnek alkalmazottak, és az S corp lehetővé teszi a tagok számára, hogy készpénzes osztalékot kapjanak a vállalati nyereségből, ami nagyszerű munkavállalói juttatás lehet.

Válasszam az S corp státuszt az LLC-nek?

Sok LLC az S társaságot választja adózási státusza miatt, mert: Ez elkerüli a vállalatok kettős adóztatását. Az S társaságok tulajdonosai QBI-levonást vehetnek igénybe a vállalkozási bevételek után (nem a munkaviszonyból származó bevételek után). A tulajdonosok csak a foglalkoztatásból származó jövedelem után fizetnek társadalombiztosítási/gyógyszeradót.

Mi a hátránya az S társaságnak?

Az S vállalattípusok hátrányai közé tartoznak a jogi akadályok, amelyek megakadályozzák, hogy 100-nál több tulajdonosuk legyen, vagy hogy a részvényesei nem amerikai személyek. ... Ezen túlmenően, az S társaságok részvényei vagy tagsága a legtöbb partnerségnek, LLC-nek, trösztnek vagy más társaságnak nem lehet birtokában.

Honnan tudhatom, hogy az LLC-m S társaság?

Viszonylag egyszerűen ellenőrizheti S corp állapotát, ha kapcsolatba lép az adóhivatallal . Ha megfelelően benyújtotta az S társasági formanyomtatványt az IRS-nek, és nem kapott visszajelzést, hívja az IRS-t a (800) 829-4933 telefonszámon, és tájékoztatni fogják a jelentkezésének állapotáról.

Mikor kell az egytagú LLC-nek S corp státuszt választania?

Az SMLLC beállítása után bármikor benyújthat választást az S társasági adó státuszára. Vannak azonban korlátozások arra vonatkozóan, hogy a választás mikor léphet hatályba. Pontosabban, az S társaságiadó-státusznak az űrlap benyújtása előtti 75 napon belül vagy az űrlap benyújtását követő 12 hónapon belül kell hatályba lépnie.

Hogyan adóztatható egy LLC, mint S társaság?

Ha azt szeretné, hogy LLC-je S-vállalatként adózzon, be kell nyújtania az IRS 2553-as nyomtatványt, a Small Business Corporation választása . Ha benyújtja a 2553-as űrlapot, akkor nem kell benyújtania a 8832-es Entity Classification Election űrlapot, ahogyan azt egy C társaság esetében tenné. Használhat online adóbevallást, de benyújthat faxon vagy postai úton is.

Hogyan fizethetem ki magam az LLC-ből?

Ön fizet magának az egytagú LLC -től a tulajdonosi sorsolással . Az Ön egytagú LLC egy „figyelmen kívül hagyott entitás”. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a céged nyeresége és a saját bevételed egy és ugyanaz. Az év végén ezeket a személyes adóbevallása (IRS 1040-es nyomtatvány) C jegyzékével kell bejelentenie.

Dönthet-e egy LLC, hogy AC Corp-ként adózik?

Bár az LLC egyidejűleg nem lehet vállalat az állam gazdasági társaságokra vonatkozó törvényei értelmében, lehetősége van C társaságiadó-eljárás megválasztására azáltal, hogy az Egyesült Államok Adóhatóságához (IRS) benyújtja az Entity Classification Election -t (8832-es űrlap).

Lehet egy S-Corp-nak egy tulajdonosa?

Az S-társaság egy áthárító egység – a bevételek és a veszteségek a társaságon keresztül jutnak el a tulajdonosok személyes adóbevallásaihoz. Sok kisvállalkozás tulajdonosa használja az S vállalatokat. ... Valójában az összes S-vállalat 70%-a egyetlen személy tulajdonában van, így a tulajdonos teljes mérlegelési jogkörében dönthet a fizetéséről.

Mikor váljon LLC-ből S-Corp?

Adózási szempontból ésszerű az LLC-t S-Corp-vá alakítani, ha az egyéni vállalkozói adó meghaladja az S-Corp. Általánosságban elmondható, hogy körülbelül 40 000 USD nettó bevétellel érdemes megfontolni az S-Corp.

Mik az LLC adókedvezményei?

Az LLC segíthet elkerülni a kettős adóztatást, kivéve, ha az entitást adózási szempontból társasággá alakítja. Vállalkozási költségek. Az LLC-tagok személyes bevallásaik után adólevonást vehetnek igénybe jogos üzleti költségeik után , beleértve az LLC alapításának költségeit is.

Hogyan változtathatom az LLC-met S Corp-ra?

Korlátolt felelősségű társaságát (LLC) S társasággá (S corp) változtathatja, ha benyújtja a 2553-as űrlapot az Internal Revenue Service (IRS) számára .... Az IRS 2553-as űrlapja
  1. Ellenőrizze az S Corp jogosultságát.
  2. Ellenőrizze a 2553-as űrlap esedékességét.
  3. Töltse ki és nyújtsa be a 2553-as űrlapot.

Hogyan alapíthatok LLC-t egy S Corp-pal?

Egy California LLC elindítása és az S társasági adó státusz megválasztása egyszerű...
  1. 1. lépés: Nevezze el LLC-jét. ...
  2. 2. lépés: Válassza ki Kaliforniában bejegyzett ügynökét. ...
  3. 3. lépés: Nyújtsa be a California LLC alapszabályát. ...
  4. 4. lépés: Hozzon létre egy LLC működési szerződést. ...
  5. 5. lépés: Szerezzen be egy EIN-t és töltse ki a 2553-as űrlapot az IRS webhelyén.

Fizetned kell magadnak egy S Corp-ban?

Az S Corp fizetési gyakorisága Egyes S Corp tulajdonosok csak évente egyszer, az év végén fizetnek maguknak fizetést. De bölcs dolog, ha legalább negyedévente fizet magának , mert előfordulhat, hogy vállalkozásának negyedévente kell fizetnie a bérszámfejtést és a jövedelemadót, és negyedévente be kell nyújtania a foglalkoztatási adóbevallást.

Önálló vállalkozó vagyok, ha van S Corp-om?

Ha azonban Ön egy vállalat tulajdonosa és működtetője, akkor Ön gyakorlatilag nem önálló vállalkozó, hanem a társaság tulajdonosa-alkalmazottja . ... Mivel nem fizet a nevükben társadalombiztosítási járulékot fizető munkáltató, az egyéni vállalkozói adót terhelik.

Lehetnek alkalmazottai egy S Corp-nak?

Egy S -vállalat alkalmazhat alkalmazottakat , de az alkalmazottak nem követelmény. Az S társaságok ugyanúgy adóznak, mint a társas vállalkozások és az egyéni vállalkozások. Mindhárom jogalany áthárító adót élvez. Az S-társaság összes nyereségét megadóztatják a részvényesek éves egyéni bevallása alapján.

Miért ne akarnák a befektetők, hogy egy cég S-vállalat legyen?

Nem alkalmas felértékelő befektetés megtartására . Az eszközök eladásából származó tőkenyereség magasabb adókat von maga után, mint más áthárító szervezetek, például LLC-k és Limited Partnershipek esetében.

Az S Corp-ként adózó LLC kap 1099-et?

Ha az Ön vállalkozója egy LLC, amely társaságként adózik (S Corporation vagy C Corporation), akkor az adózás szempontjából társaságnak minősül, és ez azt jelenti, hogy általában nem kell 1099-et kapnia.

Hogyan választja meg egy LLC az S vállalati státuszt?

A vállalati státusz megválasztásához az LLC-nek be kell nyújtania az IRS 8832-es űrlapot – Entity Classification Election. Az S Corporation státusz megválasztásához az LLC-nek be kell nyújtania a 2553-as IRS-űrlapot – Kisvállalkozási vállalat választása .

Hogyan állapítható meg, hogy egy cég S Corp vagy C Corp?

Hívja az IRS Business Assistance Line-t a 800-829-4933 telefonszámon . Az IRS felülvizsgálhatja az Ön üzleti aktáját annak megállapítására, hogy cége C vagy S társaság-e az Ön esetleges választásai és a benyújtott jövedelemadó-bevallások típusa alapján.